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喜報 | 浙江金控審計部案例榮獲全省內部審計案例三等獎
2024-01-18

近日,浙江金(jin)控審(shen)(shen)計(ji)部《產業基金(jin)專項審(shen)(shen)計(ji)調(diao)查整(zheng)改(gai)案(an)例》榮獲全(quan)省“內部審(shen)(shen)計(ji)整(zheng)改(gai)和結果運用”案(an)例三等獎。

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為進一步深化內部審計理論研究和實踐總結,全力推進浙江內部審計工作“創新深化改革攻堅開放提升”,浙江省內部審計協會組織開展2023年度全省“優秀內部審計論文、案例”評選活動。浙江金控審計部起草的《產業基金專項審計調查整改案例》,從項目背景和基本情況、整改舉措、整改成效運用、相關啟示和借鑒意義等方面進行總結梳理。此次獲獎是浙江省內部審計協會對公司內部審計工作的充分肯定。

下一步,浙江金控將(jiang)繼(ji)續深入貫徹落(luo)實(shi)《浙江省內(nei)部(bu)審計(ji)工作(zuo)(zuo)規(gui)定》(省政府第390號令)精(jing)神,聚焦公司(si)重大決(jue)策部(bu)署和重點(dian)工作(zuo)(zuo)推進,堅持(chi)揭示(shi)問(wen)題與解決(jue)問(wen)題相統(tong)一,推動形成“審計(ji)—整改—規(gui)范—提高”的工作(zuo)(zuo)閉環。同(tong)時,不(bu)斷深化審計(ji)整改結果運用,建立長效整改機制,切實(shi)將(jiang)審計(ji)成果運用轉換為公司(si)完善內(nei)部(bu)管理(li)、加(jia)強風險防控的治理(li)效能。